Orden de Compra. Nº2803-964-SE23 "COMPRA INSUMOS DENTAL DIC 2023"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-964-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTAL DIC 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-20-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 869-2023 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación AVENIDA PERU N° 487
Comuna Los Andes
Impuesto 134900
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PERU N° 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio5000UnidadSM-0205-UN. HOJA BISTURÍ ACERO CARBONO N°15. FORMATO CJA X 100 UN. VALOR UNITARIO. FABRICADAS DE ACUERDO CON BS 2982 Y BS EN 27740.TODAS LAS CAJAS DE PRODUCTOS ESTÉRILES ESTÁN CODIFICADAS EN BARRAS, ESTÉRILES POR RAYO GAMMA A UNA DOSIS MÍNIMA DE 25 KGY. LAS CAJAS ESTÁN MARCADAS CON NÚMERO DE LOTE Y FECHAS DE VENCIMIENTO PARA LA TRAZABILIDAD., MARCA SWANN-MORTON, PROCEDENCIA INGLATERRA, VIGENCIA 5 AÑOS.SM-0205-UN. HOJA BISTURÍ ACERO CARBONO N°15. FORMATO CJA X 100 UN. VALOR UNITARIO. FABRICADAS DE ACUERDO CON BS 2982 Y BS EN 27740.TODAS LAS CAJAS DE PRODUCTOS ESTÉRILES ESTÁN CODIFICADAS EN BARRAS, ESTÉRILES POR RAYO GAMMA A UNA DOSIS MÍNIMA D $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000
Total Neto $ 710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.900
TOTAL OC $ 844.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.