Orden de Compra. Nº2805-174-SE19 "INSUMOS LABORATORIO DENTAL 1ER. SEMESTRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-174-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO DENTAL 1ER. SEMESTRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2805-9-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487
Comuna Llanquihue
Impuesto 14341,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carpedent SpA
Razón Social CARPEDENT SPA
R.U.T. 76.687.656-0
Sucursal Carpedent SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos6Unidadfresones metálicos para cubetas grano grueso. FRESON AZUL 060 14.70 F060GXFRESONES. SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA FRESON AZUL 060 14.70 F060GX $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.740 $ 37.740
21101513
Discos6Unidadfresones para acrílico metálicos grano grueso FRESONES. SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA FRESON VERDE 060 14.70 F060HXFRESONES. SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA FRESON VERDE 060 14.70 F060HX $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.740 $ 37.740
Total Neto $ 75.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.341
TOTAL OC $ 89.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.