Orden de Compra. Nº2805-2-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2805-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-2-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2805-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE
Comuna Llanquihue
Impuesto 107964,601769911
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO JOSE RUIZ SANTANA
Razón Social PABLO JOSE RUIZ SANTANA
R.U.T. 5.733.859-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PABLO JOSE RUIZ SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadLIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y PATIOS DEL CESFAM LOS VOLCANES Y CASA PSICOSOCIAL, MES ENERO 2026LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y PATIOS DEL CESFAM LOS VOLCANES Y CASA PSICOSOCIAL, MES ENERO 2026 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
70111703
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70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadLIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y PATIOS DEL CESFAM LOS VOLCANES Y CASA PSICOSOCIAL, MES MARZO 2026LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y PATIOS DEL CESFAM LOS VOLCANES Y CASA PSICOSOCIAL, MES MARZO 2026 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadLIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y PATIOS DEL CESFAM LOS VOLCANES Y CASA PSICOSOCIAL, MES ABRIL 2026LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y PATIOS DEL CESFAM LOS VOLCANES Y CASA PSICOSOCIAL, MES ABRIL 2026 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 107.965
TOTAL OC $ 707.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.