Orden de Compra. Nº2805-236-SE10 "MATERIAL DENTAL PARA MODULO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-236-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DENTAL PARA MODULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2805-18-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna Llanquihue
Impuesto 18988,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20Cajapapel articular  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
30201903
Unidades dentales600UnidadEYECTORES  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales30UnidadESPEJOS DENTALES  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
30102519
Chapa de metal chapado2UnidadCOMPOSITE 3M ESPE Z 250 COLOR A3+A2  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
42141501
Algodoneras o fibra1kilogramoALGODON  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
42152421
Mercurio dental2FrascoMERCURIO DENTAL  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
42152443
Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol1FrascoEUGENOL  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
Total Neto $ 99.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.989
TOTAL OC $ 118.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.