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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2805-236-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DENTAL PARA MODULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2805-18-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.220.302-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
18988,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Caja | papel articular | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.800
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$ 39.800
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30201903
| Unidades dentales | 600 | Unidad | EYECTORES | |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 30 | Unidad | ESPEJOS DENTALES | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700
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$ 11.700
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30102519
| Chapa de metal chapado | 2 | Unidad | COMPOSITE 3M ESPE Z 250 COLOR A3+A2 | |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.980
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$ 25.980
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42141501
| Algodoneras o fibra | 1 | kilogramo | ALGODON | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.990
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$ 1.990
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42152421
| Mercurio dental | 2 | Frasco | MERCURIO DENTAL | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.980
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$ 11.980
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42152443
| Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol | 1 | Frasco | EUGENOL | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690
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$ 690
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Total Neto
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$ 99.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.989
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$ 118.929
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.