Orden de Compra. Nº2805-278-SE12 "MATERIAL DENTAL CESFAM Y POSTAS RURALES "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-278-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DENTAL CESFAM Y POSTAS RURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2805-18-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487
Comuna Llanquihue
Impuesto 154625,23
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
R.U.T. 78.378.160-3
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales64BolsaBOLSAS DE EYECTORES X 100 UNIDADES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
42312201
Sutura8Cajasutura 3/0   $ 19.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.576 $ 154.576
30201903
Unidades dentales24UnidadBOLSA HUINCHA CELULOIDE   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
30201903
Unidades dentales24UnidadLIJA DE AMALGAMA   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
42151902
Equipos de profilaxis dental80UnidadESCOBILLAS PARA PROFILAXIS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
42152201
Hojas dentales23UnidadDURAPHAT  $ 18.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.681 $ 419.681
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales40Unidadalginato  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
Total Neto $ 813.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.625
TOTAL OC $ 968.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.