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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2805-278-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DENTAL CESFAM Y POSTAS RURALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2805-18-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.220.302-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Volcanes 487 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
154625,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Volcanes 487 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 64 | Bolsa | BOLSAS DE EYECTORES X 100 UNIDADES | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.800
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$ 76.800
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42312201
| Sutura | 8 | Caja | sutura 3/0 | |
$ 19.322,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.576
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$ 154.576
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30201903
| Unidades dentales | 24 | Unidad | BOLSA HUINCHA CELULOIDE | |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.560
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30201903
| Unidades dentales | 24 | Unidad | LIJA DE AMALGAMA | |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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42151902
| Equipos de profilaxis dental | 80 | Unidad | ESCOBILLAS PARA PROFILAXIS | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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42152201
| Hojas dentales | 23 | Unidad | DURAPHAT | |
$ 18.247,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.681
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$ 419.681
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42152410
| Materiales de impresión alginatos dentales | 40 | Unidad | alginato | |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.000
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$ 106.000
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Total Neto
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$ 813.817
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.625
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$ 968.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.