Orden de Compra. Nº2805-283-SE24 "REPARACIONES, MANTENCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN POSTAS DE SALUD RURAL Y CESFAM LOS VOLCANES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-283-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES, MANTENCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN POSTAS DE SALUD RURAL Y CESFAM LOS VOLCANES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2805-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487
Comuna Llanquihue
Impuesto 94810
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JER LLANQUIHUE
Razón Social J.E.R. LLANQUIHUE SPA
R.U.T. 76.883.536-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JER LLANQUIHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc6UnidadREPARACIONES DE ALUMBRADO DE POSTA DE PELLINESREPARACIONES DE ALUMBRADO DE POSTA DE PELLINES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVISITA CORRECTIVA FARMACIA PRINCIPAL POR ENCHUFES SIN ENERGÍAVISITA CORRECTIVA FARMACIA PRINCIPAL POR ENCHUFES SIN ENERGÍA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVISITA CORRECTIVA CONTAINERS OFICINAVISITA CORRECTIVA CONTAINERS OFICINA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVISITA TÉCNICA CORRECTIVA, FALLA AUTOMÁTICOS FARMACIA CESFAMVISITA TÉCNICA CORRECTIVA, FALLA AUTOMÁTICOS FARMACIA CESFAM $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVISITA TÉCNICA CORRECTIVA, FALLA CONTAINER DENTISTA 2VISITA TÉCNICA CORRECTIVA, FALLA CONTAINER DENTISTA 2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVISITA TÉCNICA CORRECTIVA, FALLA CONTAINER DENTISTAVISITA TÉCNICA CORRECTIVA, FALLA CONTAINER DENTISTA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadREPARACIÓN DE ALUMBRADO DENTISTAS 1 Y 2 (CONTAINERS)REPARACIÓN DE ALUMBRADO DENTISTAS 1 Y 2 (CONTAINERS) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadINSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA PARA CASINO-COMEDORINSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA PARA CASINO-COMEDOR $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 499.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.810
TOTAL OC $ 593.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.