Orden de Compra. Nº2805-336-R107 "ALIMENTOS DIA DE LA DISCAPACIDAD(FONADIS 2003) "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-336-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIA DE LA DISCAPACIDAD(FONADIS 2003)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas - ADQUISICION DE FRUTAS, AGUA MINERAL Y VASOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR OF. ORD. Nº 116/07 DE 28.11.07. EQUIPO DE REHABILITACION CONSULTORIO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna -1
Impuesto 4636,638647
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS
R.U.T. 4.574.912-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio100UnidadVasos de servicioVASOS PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
50202310
Agua mineral30UnidadAgua mineralAGUA MINERAL X LITRO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.210
14111703
Toallas de papel2UnidadToallas de papelROLLOS TOALLA NOVA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
50101634
Fruta fresca3kilogramoFruta frescaFRUTILLAS FRESCAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
50101634
Fruta fresca3kilogramoFruta frescaMANZANA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
50101634
Fruta fresca4kilogramoFruta frescaNARANJAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
50101634
Fruta fresca3kilogramoFruta frescaPERAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
50101634
Fruta fresca5kilogramoFruta frescaPLATANO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
53131507
Mondadientes2PaqueteMondadientesMONDADIENTES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
Total Neto $ 24.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.637
TOTAL OC $ 29.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.