|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2805-345-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARTON MULTICOPIAR MATERIAL ( PLAN MEJORAMIENTO ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
- ADQUISICION DE 09 RESMAS CARTON HILADO Nº 9 TAMAÑO OFICIO, PARA MULTICOPIAR MATERIAL DEL DESAM LLANQUIHUE. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
|
|
R.U.T. |
69.220.302-K |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9131,589981 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DIMACOFI SERVICIOS S A
|
|
R.U.T. |
96.808.370-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121112
| Cartón piedra | 9 | Resma | Cartón piedra | CARTON HILADO BLANCO Nº 9 TAMAÑO OFICIO X 500 HJS. |
$ 5.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.060
|
$ 48.061
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.061
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.132
|
|
$ 57.193
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.