Orden de Compra. Nº2805-365-R107 "MATERIAL ASEO MODULO Y DESAM "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-365-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO MODULO Y DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas - ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIO, POSTAS RURALES, OFICINA DESAM Y MODULO DENTAL.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna -1
Impuesto 1535,96722
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS
R.U.T. 4.574.912-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3FrascoDesinfectantes domésticosCLORO X LITRO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.235
14111703
Toallas de papel3RolloToallas de papelTOALLA NOVA ABOLENGO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 731
14111704
Papel higiénico6UnidadPapel higiénicoCONFORT JUNIOR VERDE $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131801
Limpiadores de suelos2FrascoLimpiadores de suelosVIM LIQUIDO X LT. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.067
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadLimpiadores de suelosCAJA CERA ROJA CASINO $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadJabón de uso público o expendedoras de lociónJABON LIQUIDO X 1 LTS. $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689 $ 689
12131706
Fósforos1PaqueteFósforosFOSFOROS $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529
47131615
Escobillones1UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202 $ 1.202
Total Neto $ 8.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.536
TOTAL OC $ 9.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.