|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2805-365-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ASEO MODULO Y DESAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
- ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIO, POSTAS RURALES, OFICINA DESAM Y MODULO DENTAL. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
|
|
R.U.T. |
69.220.302-K |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1535,96722 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS
|
|
R.U.T. |
4.574.912-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 3 | Frasco | Desinfectantes domésticos | CLORO X LITRO |
$ 412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.236
|
$ 1.235
|
14111703
| Toallas de papel | 3 | Rollo | Toallas de papel | TOALLA NOVA ABOLENGO |
$ 244,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 732
|
$ 731
|
14111704
| Papel higiénico | 6 | Unidad | Papel higiénico | CONFORT JUNIOR VERDE |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.008
|
$ 1.008
|
47131801
| Limpiadores de suelos | 2 | Frasco | Limpiadores de suelos | VIM LIQUIDO X LT. |
$ 1.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.068
|
$ 2.067
|
47131801
| Limpiadores de suelos | 1 | Unidad | Limpiadores de suelos | CAJA CERA ROJA CASINO |
$ 622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 622
|
$ 622
|
47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 1 | Unidad | Jabón de uso público o expendedoras de loción | JABON LIQUIDO X 1 LTS. |
$ 689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 689
|
$ 689
|
12131706
| Fósforos | 1 | Paquete | Fósforos | FOSFOROS |
$ 529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 529
|
$ 529
|
47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | Escobillones | ESCOBILLON |
$ 1.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.202
|
$ 1.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.536
|
|
$ 9.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.