Orden de Compra. Nº2805-512-SE22 "INSUMOS MÉDICOS 3ER. TRIMESTRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-512-SE22
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS 3ER. TRIMESTRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CLIENTE EMITIRA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN CANTIDAD Y VALOR
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2805-26-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487
Comuna Llanquihue
Impuesto 15124
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMARKET
Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.012.551-2
Sucursal MEGAMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa4Cajagasa hidrofila rollo caja 12 unidades ROLLO DE GASA HIDROFILA 100 YDS MARCA GAUMED. PRESENTACIÓN UNIDAD DE EMPAQUE CAJA X 12 UNDS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
Total Neto $ 79.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.124
TOTAL OC $ 94.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.