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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2805-524-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2805-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.220.302-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Volcanes 487 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
35340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Volcanes 487 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JER LLANQUIHUE |
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Razón Social |
J.E.R. LLANQUIHUE SPA
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R.U.T. |
76.883.536-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JER LLANQUIHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad | REPARACION LUCES CONTAINER | REPARACION LUCES CONTAINER |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 4 | Unidad | REPARACION LUCES SALA MATRONA | REPARACION LUCES SALA MATRONA |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad | REPARACION ENCHUFES SALA ENTREGA LECHE
| REPARACION ENCHUFES SALA ENTREGA LECHE |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 186.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.340
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$ 221.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.