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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2805-548-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION EQUIPOS DENTALES POSTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2805-11-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.220.302-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Volcanes 487 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
60002 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Volcanes 487 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PATRICIO ENRIQUE HERRERA PENA
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R.U.T. |
8.373.869-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Unidades dentales | 1 | Unidad | Unidades dentales | Reparación Equipos Dentales Posta Pellines, Loncotoro y Colegual, según presupuesto Nº 1446 Noviembre 2011 |
$ 315.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.800
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$ 315.800
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Total Neto
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$ 315.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.002
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$ 375.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.