Orden de Compra. Nº2805-561-CM19 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA APS DEL DEPTO.DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-561-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA APS DEL DEPTO.DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487
Comuna Llanquihue
Impuesto 14190
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROOFFICE LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA
R.U.T. 76.424.515-6
Sucursal PROOFFICE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina4 (1108167 )CARTULINA FINA IMAGEN OPALINA HILADA LILAC 200 GR VERDE PASTEL 100 UNIDADES 1128167(1108167) CARTULINA FINA IMAGEN OPALINA HILADA LILAC 200 GR VERDE PASTEL 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $317 $ 10.570,00 $ 0,00 $ 1.268,00 $ 42.280 $ 43.548
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1108165 )CARTULINA FINA IMAGEN OPALINA HILADA LILAC 200 GR OFICIO CREMA 100 UNIDADES 1128165(1108165) CARTULINA FINA IMAGEN OPALINA HILADA LILAC 200 GR OFICIO CREMA 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $317 $ 10.570,00 $ 0,00 $ 951,00 $ 31.710 $ 32.661
Total Neto $ 76.209
Descuento $ 1.524
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.190
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 88.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.