|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2806-11636-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Botellones de Agua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
|
|
R.U.T. |
69.220.301-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
|
|
R.U.T. |
69.220.301-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
|
Comuna |
Llanquihue
|
|
Impuesto |
5120,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MANANTIAL S.A. |
|
Razón Social |
MANANTIAL S A
|
|
R.U.T. |
96.711.590-8 |
|
Sucursal |
MANANTIAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 10 | Unidad | Botellones de agua 20 litros | Botellones de agua 20 litros |
$ 2.695,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.950
|
$ 26.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.120
|
|
$ 32.070
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.