|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2806-14-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisiciones de Neumáticos 215/75 R16, Furgón Maxus GZSW-80 Área Transporte DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
|
|
R.U.T. |
69.220.301-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
|
|
R.U.T. |
69.220.301-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
|
Comuna |
Llanquihue
|
|
Impuesto |
87248 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Alejandro |
|
Razón Social |
L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
|
|
R.U.T. |
76.464.445-k |
|
Sucursal |
Luis Alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504 2239-22-LR15
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | | (1254385 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO TOYO TYH08 215/75 R16 UNIDAD 1280385 | (1254385) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO TOYO TYH08 215/75 R16 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 115.959,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 463.836
|
$ 463.836
|
|
|
Total Neto
|
$ 463.836
|
|
Descuento
|
$ 4.638
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.248
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 546.446
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.