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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2806-21-MC20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de reparación Ventanas pasillos - salas de Clases LPH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
79193,277294 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
eduardo miguel |
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Razón Social |
EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ MUÑOZ
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R.U.T. |
12.341.855-7 |
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Sucursal |
eduardo miguel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad no definida | Según se adjunta Cotización Nº 102 | Según se adjunta Cotización Nº 102 |
$ 416.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416.807
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$ 416.807
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Total Neto
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$ 416.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.193
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$ 496.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.