Orden de Compra. Nº2806-21-MC20 "Servicios de reparación Ventanas pasillos - salas de Clases LPH"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2806-21-MC20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios de reparación Ventanas pasillos - salas de Clases LPH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna Llanquihue
Impuesto 79193,277294
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eduardo miguel
Razón Social EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ MUÑOZ
R.U.T. 12.341.855-7
Sucursal eduardo miguel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaSegún se adjunta Cotización Nº 102Según se adjunta Cotización Nº 102 $ 416.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.807 $ 416.807
Total Neto $ 416.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.193
TOTAL OC $ 496.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.