Orden de Compra. Nº2806-380-OC07 "Adquisición 2806-59-CO07 Colaciones Provincial de "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2806-380-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 2806-59-CO07 Colaciones Provincial de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere adquisición de colaciones y cafe para evento día 31 de agosto de 2007 Provincial de Cueca Escolar, atención de alumnos, PADEM 2007.
Proveniente de Licitación 2806-59-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna -1
Impuesto 26028,86
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Manuel Fernandez Rosas
R.U.T. 4.574.912-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10BotellaAgua mineralAgua mineral en envase desechable de 1600 cc. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
90101802
Reparto de comidas a domicilio130UnidadReparto de comidas a domicilioColaciones individuales en bolsas de papel o nylon que contenga 1 sandwich con pan frica de jamon queso, 1 yogurt batido con sabor una fruta y bebida individual. $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.870 $ 116.870
48101903
Vasos de servicio40UnidadVasos de servicioVasos de plumavit de 7 a 10 cms. de alto aproximado $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50201709
Café Instantáneo2TarroCafé InstantáneoTarro de café instantaneo 170 grs de preferencia Nescafé o similar. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
50161814
Dúlces con azúcar o sustitutos3kilogramoDúlces con azúcar o sustitutosAzúcar en envase de 1 kilo de preferencia IANSA o similar $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGalletas dulces o pastelitosgalletas surtidas de diferente sabores y colores. $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111705
Servilletas de papel3PaqueteServilletas de papelServilletas de papel de 50 unidades $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858
Total Neto $ 136.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.029
TOTAL OC $ 163.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.