Orden de Compra. Nº2806-529-SE17 "Colaciones para salidas alumnos Esc. Colegual"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2806-529-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para salidas alumnos Esc. Colegual
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2806-28-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna Llanquihue
Impuesto 23978,57
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pizzeriafunk
Razón Social HELVIO OSMAR SUBIABRE DIAZ
R.U.T. 14.475.254-6
Sucursal pizzeriafunk
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering22Unidad no definidaColaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 11-08 a las 08:30Colaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 11-08 a las 08:30 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.058 $ 36.058
90101603
Servicios de catering21Unidad no definidaColaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 17-08 a las 08:30Colaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 17-08 a las 08:30 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.419 $ 34.419
90101603
Servicios de catering18Unidad no definidaColaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 23-08 a las 08:30Colaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 23-08 a las 08:30 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.502 $ 29.502
90101603
Servicios de catering16Unidad no definidaColaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 24-08 a las 08:30Colaciones Item 23 Convenio Suministros, para entrega en Daem, el dia 24-08 a las 08:30 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.224 $ 26.224
Total Neto $ 126.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.979
TOTAL OC $ 150.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.