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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2806-76-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos Inauguración año escolar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
1552 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Razón Social |
VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
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R.U.T. |
9.681.827-0 |
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Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141501 2239-4-LP14
| Alfileres rectos | 2 | | (1293660 )ALFILER - METALICOS 26 MM 50 GRS UNIDAD 1319610 | (1293660) ALFILER - METALICOS 26 MM 50 GRS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 266,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532
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$ 532
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 20 | | (1007524 )CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240GR 50 X 70 UNIDAD 1025524 | (1007524) CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240GR 50 X 70 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.720
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$ 7.720
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Total Neto
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$ 8.252
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Descuento
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$ 83
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.552
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 9.721
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.