Orden de Compra. Nº2806-76-CM20 "Artículos Inauguración año escolar"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2806-76-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Artículos Inauguración año escolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna Llanquihue
Impuesto 1552
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos2 (1293660 )ALFILER - METALICOS 26 MM 50 GRS UNIDAD 1319610(1293660) ALFILER - METALICOS 26 MM 50 GRS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532 $ 532
14111610
2239-4-LP14
Cartulina20 (1007524 )CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240GR 50 X 70 UNIDAD 1025524(1007524) CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240GR 50 X 70 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720
Total Neto $ 8.252
Descuento $ 83
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.552
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.