Orden de Compra. Nº2806-810-SE14 "SERVICIO ARRIENDO VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2806-810-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2806-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna Llanquihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marianela del Cármen Flores Pérez
Razón Social MARIANELA DEL CARMEN FLORES PEREZ
R.U.T. 10.511.473-7
Sucursal Marianela del Cármen Flores Pérez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaarriendo de minibus 20 y 22 de mayoarriendo de minibus 20 y 22 de mayo $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidatraslado de alumnos esc gm a estadio deportivo dias 7, 14 y 28 de mayotraslado de alumnos esc gm a estadio deportivo dias 7, 14 y 28 de mayo $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
78111803
Servicios de autobuses contratados4Unidad no definidatraslado esc. gm a gimnasio de la esc colegual esperanza 8, 15 y 29 de mayotraslado esc. gm a gimnasio de la esc colegual esperanza 8, 15 y 29 de mayo $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidatraslado de alumnos lph a u. san sebastián de puerto montt 24 de mayotraslado de alumnos lph a u. san sebastián de puerto montt 24 de mayo $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidatraslado alumnos iga a gimnasio fiscal 5 de juniotraslado alumnos iga a gimnasio fiscal 5 de junio $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 285.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.