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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2806-810-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2806-9-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marianela del Cármen Flores Pérez |
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Razón Social |
MARIANELA DEL CARMEN FLORES PEREZ
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R.U.T. |
10.511.473-7 |
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Sucursal |
Marianela del Cármen Flores Pérez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | arriendo de minibus 20 y 22 de mayo | arriendo de minibus 20 y 22 de mayo |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 3 | Unidad no definida | traslado de alumnos esc gm a estadio deportivo dias 7, 14 y 28 de mayo | traslado de alumnos esc gm a estadio deportivo dias 7, 14 y 28 de mayo |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 4 | Unidad no definida | traslado esc. gm a gimnasio de la esc colegual esperanza 8, 15 y 29 de mayo | traslado esc. gm a gimnasio de la esc colegual esperanza 8, 15 y 29 de mayo |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | traslado de alumnos lph a u. san sebastián de puerto montt 24 de mayo | traslado de alumnos lph a u. san sebastián de puerto montt 24 de mayo |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | traslado alumnos iga a gimnasio fiscal 5 de junio | traslado alumnos iga a gimnasio fiscal 5 de junio |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 285.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 285.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.