Orden de Compra. Nº2806-993-SE15 "O.C. DESDE 2806-20-LQ15, EQUIPAM.3.0 LICEO P.H."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2806-993-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra O.C. DESDE 2806-20-LQ15, EQUIPAM.3.0 LICEO P.H.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2806-20-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN SE ESTABLECE EN BASES DE LICITACIÓN.
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
R.U.T. 69.220.301-1
Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
Comuna Llanquihue
Impuesto 11605142,05
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Payelec S.A.
Razón Social PAYELEC S A
R.U.T. 96.669.370-3
Sucursal Payelec S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121811
Kits de microquímica de laboratorio1Unidad no definidaMódulo 2 INSTRUMENTOS, Items 27 a 40Módulo 2 INSTRUMENTOS, Items 27 a 40 $ 2.426.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.426.939 $ 2.426.939
48101802
Moldes de uso comercial1Unidad no definidaMódulo 3 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS, ítems 41 a 67.Módulo 3 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS, ítems 41 a 67. $ 3.488.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.488.743 $ 3.488.743
52141514
Máquinas procesadoras de alimentos1Unidad no definidaMódulo 1 MAQUINAS Y EQUIPOS, ítems 1 a 26.Módulo 1 MAQUINAS Y EQUIPOS, ítems 1 a 26. $ 52.796.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.796.316 $ 52.796.316
91111703
Vestuario1Unidad no definidaMódulo 4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ítems 68 a 81.Módulo 4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ítems 68 a 81. $ 2.367.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.367.697 $ 2.367.697
Total Neto $ 61.079.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.605.142
TOTAL OC $ 72.684.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.