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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2806-997-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de reparaciones, esc. Colegual San Juan. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM
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R.U.T. |
69.220.301-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
20900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS JAVIER SALDIVIA MARTINEZ |
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Razón Social |
CARLOS JAVIER SALDIVIA MARTINEZ
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R.U.T. |
10.796.835-0 |
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Sucursal |
CARLOS JAVIER SALDIVIA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | Ejecución (mano de obra): trabajos en dependencias de la escuela Colegual San Juan, según contrato aprobado con DEX 2135 del 318/11.
| Ejecución (mano de obra): trabajos en dependencias de la escuela Colegual San Juan, según contrato aprobado con DEX 2135 del 318/11.
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$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900
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$ 130.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.