Orden de Compra. Nº2809-97-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2809-22-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2809-97-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2809-22-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE RED educativa
Proveniente de Licitación 2809-22-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IRENE FREI DE CID ESC. E-12
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO 1706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 1706
Comuna -1
Impuesto 121248,5
Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 1706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TEXTILES Y COMPUTACIONALES LT
R.U.T. 76.816.050-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet1UnidadSeguridad para computadores, redes e Internetespecificaciones segun archivo adjunto $ 638.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.150 $ 638.150
Total Neto $ 638.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.248
TOTAL OC $ 759.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.