Orden de Compra. Nº2811-109-SE10 "tallerfolclor agosto"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2811-109-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2010
Nombre de la Orden de Compra tallerfolclor agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2811-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra RAULI 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación RAULI 585
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RAULI 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Claudio Quezada Marin
Razón Social JUAN CLAUDIO QUEZADA MARIN
R.U.T. 12.053.886-1
Sucursal Juan Claudio Quezada Marin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Asesorías educativas16Unidad   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 64.000
Descuento $ 6.400
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 57.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.