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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2811-15-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2811-15-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2811-15-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RAULI 585 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
RAULI 585 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
29857,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAULI 585 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gentes - Andinas |
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Razón Social |
ANDREA PAOLA RAMIREZ GERLI
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R.U.T. |
14.317.720-3 |
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Sucursal |
Gentes - Andinas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111532
| Juegos de papel surtido | 1 | Unidad | | |
$ 157.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.143
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$ 157.143
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Total Neto
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$ 157.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.857
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$ 187.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.