Orden de Compra. Nº2811-15-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2811-15-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2811-15-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2811-15-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2811-15-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra RAULI 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación RAULI 585
Comuna Santiago Centro
Impuesto 29857,17
Dirección de Envío de la Factura RAULI 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gentes - Andinas
Razón Social ANDREA PAOLA RAMIREZ GERLI
R.U.T. 14.317.720-3
Sucursal Gentes - Andinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido1Unidad   $ 157.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.143 $ 157.143
Total Neto $ 157.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.857
TOTAL OC $ 187.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.