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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2813-18-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA RED COMPUTACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Para implementar sala informática |
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Proveniente de Licitación
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2813-12-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA REPÚBLICA EL LÍBANO ESC . E-19 |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASTRO 749 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 15 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASTRO 749 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
87639,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASTRO 749 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN JOSE MOLINA SCHULZ
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R.U.T. |
13.913.763-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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32101637
| Procesadores de red | 1 | Unidad | Procesadores de red | 5 DISCOS DUROS 80GB SATA 2 WESTERN DIGITAL,2 MEMORIA RAM PC133 256 MB,1 PLACA MADRE DE 946 GZIS PCI-E A/V/LC2DUO ,UN PROCESADOR INTEL C2 2.66,2 SWITH D-LINK 8 PUERTOS UN CONVERSOR 110-220V,1 CAJA GRAMPAS PLASTICOS 12MM,10 CONECTORES RJ45 CAT6,1 |
$ 461.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 461.261
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$ 461.261
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Total Neto
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$ 461.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.640
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$ 548.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.