|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2814-3-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2814-1-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2814-1-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIAESC. D-63 |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BASCUÑAN GUERRERO 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
BASCUÑAN GUERRERO 302 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
380000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BASCUÑAN GUERRERO 302 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
75288034 |
|
Razón Social |
ROLANDO ALBERTO MUNOZ NARANJO
|
|
R.U.T. |
7.528.803-4 |
|
Sucursal |
75288034 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102505
| Trabajos o pinturas al frescos | 1 | Unidad | REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS Y PROTECCIONES, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 2.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000.000
|
$ 2.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 380.000
|
|
$ 2.380.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.