Orden de Compra. Nº2817-252-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-239-COT26, SERVICIOS DE COFFE BREAK, REQUERIMIENTOS DE LA OFICINA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-252-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-239-COT26, SERVICIOS DE COFFE BREAK, REQUERIMIENTOS DE LA OFICINA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas por falta de entrega de resolución sanitaria, se volverá a publicar una nueva compra ágil, gracias.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1844 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 69825
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA
Razón Social JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA
R.U.T. 26.168.649-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JEAN FREDERICK PENA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS, DIA 08 DE MAYO 2026 (SE ADJUNTA EE.TT.)SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS, DIA 08 DE MAYO 2026 (SE ADJUNTA EE.TT.) $ 367.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
Total Neto $ 367.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.825
TOTAL OC $ 437.325


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.168.649-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.