Orden de Compra. Nº2817-260-AG26 "Insumos de Aseo para programa atencion inicial VG: 2817-230-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-260-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo para programa atencion inicial VG: 2817-230-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 42104,76
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos3UnidadBotellones de lavaloza de 5 litros hipoalergenico  $ 3.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.241 $ 11.241
47131810
Productos para lavar platos2UnidadBotellones de Detergente liquido 5 litros  $ 2.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.192 $ 4.192
14111704
Papel higiénico7UnidadManga de papel higienico 50 mts doble hoja 32 rollos igual o superior a Tork  $ 13.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.168 $ 91.168
14111704
Papel higiénico6UnidadManga de toallas de papel de 100 mts por 6 unidades  $ 11.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.716 $ 67.716
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios15PackPastillas para estanque inodoro pack 4 unidades de 45 gr igual o superior a Harpic  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
47121701
Bolsas de basura3UnidadBolsas de basura 80x110x 10 unidades x 10 paquetes igual o superior a impeke  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067 $ 2.067
47121701
Bolsas de basura4UnidadBolsas de basura 70x90x 10 unidades x 10 paquetes igual o superior a impeke  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
53131608
Jabones10UnidadJabon liquido piel sensible hipoalergenico ph5/ph igual o superior a ballerina  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
Total Neto $ 221.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.105
TOTAL OC $ 263.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.