|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2817-283-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-259-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
|
|
R.U.T. |
69.090.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
42560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-05-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Sublima Publicidad |
|
Razón Social |
SUBLIMA PUBLICIDAD SPA
|
|
R.U.T. |
77.190.421-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sublima Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121706
| Banderas | 10 | Unidad | “ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE VELAS”, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
CON DESPACHO INCLUIDO. | |
$ 22.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 224.000
|
$ 224.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 224.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.560
|
|
$ 266.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.