Orden de Compra. Nº2817-286-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-319-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-286-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-319-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 29808,72
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIMARK
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MULTIMARK LIMITADA
R.U.T. 76.340.214-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas7UnidadAdquisición de poleras pique MC blanca / con logo (2) 5 M/2 L Mujer. Puesto en Bodega Municipal   $ 8.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.452 $ 60.452
53102301
Camisetas1UnidadAdquisición de poleras pique MC blanca / con logo (2) talla L varon. Puesto en Bodega Municipal   $ 8.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.636 $ 8.636
12352206
Tejidos7UnidadAdquisición micropolar dama azul marino c/logo (2) talla s 5 m /2 L.Puesto en Bodega Municipal   $ 10.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.938 $ 70.938
12352206
Tejidos1UnidadAdquisición micropolar varon azul marino c/logo (2) talla L.Puesto en Bodega Municipal   $ 10.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.134 $ 10.134
43212102
Impresoras de matriz de puntos2UnidadMATRIZ LOGO . UNA VEZ ADJUDICADO SE LE ENVIARA.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
Total Neto $ 156.882
Descuento $ 0
Cargos $ 6
IVA  19  % $ 29.809
TOTAL OC $ 186.697


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.