Orden de Compra. Nº2817-358-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-348-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-358-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-348-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 169575
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Copargo
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA
R.U.T. 76.695.301-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Copargo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111027
Formaldehido de urea26SacoADQUISICIÓN DE SACOS DE 25 KG, DE UREA GRANULADA. PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL. UTILIZARLOS EN MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS. PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL   $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.500 $ 773.500
70141702
Servicios de fertilizantes5SacoADQUISICIÓN DE SACOS DE 25 KG, DE NPK (17-20-20) PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL. UTILIZARLOS EN MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS. PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 892.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.575
TOTAL OC $ 1.062.075


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.108.671-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.