Orden de Compra. Nº2817-8-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2817-1-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-8-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2817-1-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2817-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 391590
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aridos Tinguiririca Ltda.
Razón Social ARIDOS TINGUIRIRICA LIMITADA
R.U.T. 76.050.818-7
Sucursal Aridos Tinguiririca Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos85UnidadMTS3. DE ARENA GRUESA DE PLANTA. ENTREGA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.Arena Gruesa lavada $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000
22101610
Distribuidoras de áridos120UnidadMTS3. DE GRAVA ENTREGADA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA EN FORMA PARCIALIZADA.Grava 1 1/2" $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
22101610
Distribuidoras de áridos99UnidadMTS3. DE RIPIO ESPESOR 0,005 MTS. FORMA DE ENTREGA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.Gravilla 3/4" $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000
Total Neto $ 2.061.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.590
TOTAL OC $ 2.452.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.