|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2826-14-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESCUELA SUPER NUEVA BILBAO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2826-10-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Constitución
|
|
R.U.T. |
69.120.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM |
|
Comuna |
Constitución
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRABRIELA SOLEDAD |
|
Razón Social |
GABRIELA SOLEDAD NUÑEZ PEREZ
|
|
R.U.T. |
10.320.027-k |
|
Sucursal |
GRABRIELA SOLEDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 16 | Unidad no definida | | Traslado alumnos desde La Rueda, Cruce Viñales, Quinta Gaete, Bicentenario y viceversa, correspondiente al mes de Septiembre 2018. |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 720.000
|
$ 720.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 720.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 720.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.