Orden de Compra. Nº2826-363-AG21 "INSUMOS COMPUTACIONALES ESC SUPERIOR NUEVA BILBAO, LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2826-363-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESC SUPERIOR NUEVA BILBAO, LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema PROEXSI LTDA.-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación DESPACHAR A BLANCO N°1450, DIRECTORA SRA. MAKARENA TORREJON CELULAR 987600901 FONO 71-2249826, Constitución
Comuna Constitución
Impuesto 242689,09
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A BLANCO N°1450, DIRECTORA SRA. MAKARENA TORREJON CELULAR 987600901 FONO 71-2249826, Constitución
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A BLANCO N°1450, DIRECTORA SRA. MAKARENA TORREJON CELULAR 987600901 FONO 71-2249826, Constitución 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mundo Móvil
Razón Social ALEJANDRO JESUS ARAVENA ORTIZ
R.U.T. 16.002.826-2
Sucursal Mundo Móvil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar1UnidadADJUNTAR COTIZACION DE PARTE DEL PROVEEDOR, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTADOS  $ 1.277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.311 $ 1.277.311
Total Neto $ 1.277.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.689
TOTAL OC $ 1.520.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.002.826-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.