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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2826-363-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES ESC SUPERIOR NUEVA BILBAO, LEY SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
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R.U.T. |
69.120.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
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R.U.T. |
69.120.100-7 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHAR A BLANCO N°1450, DIRECTORA SRA. MAKARENA TORREJON CELULAR 987600901 FONO 71-2249826, Constitución |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
242689,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR A BLANCO N°1450, DIRECTORA SRA. MAKARENA TORREJON CELULAR 987600901 FONO 71-2249826, Constitución |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR A BLANCO N°1450, DIRECTORA SRA. MAKARENA TORREJON CELULAR 987600901 FONO 71-2249826, Constitución | |
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Proveedor |
Mundo Móvil |
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Razón Social |
ALEJANDRO JESUS ARAVENA ORTIZ
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R.U.T. |
16.002.826-2 |
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Sucursal |
Mundo Móvil |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44102001
| Lámina para plastificar | 1 | Unidad | ADJUNTAR COTIZACION DE PARTE DEL PROVEEDOR, SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTADOS | |
$ 1.277.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.277.311
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$ 1.277.311
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Total Neto
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$ 1.277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.689
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$ 1.520.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.