|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2826-86-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUPERIOR NUEVA BILBAO// MANTENIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Constitución
|
|
R.U.T. |
69.120.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV. MAC-IVER |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Constitución
|
|
R.U.T. |
69.120.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM |
|
Comuna |
Constitución
|
|
Impuesto |
71848,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHAR FREIRE N° 477 SEGUNDO PISO DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
seguridad Jose Pavez Enpresa Individual De R |
|
Razón Social |
security-pro
|
|
R.U.T. |
76.599.196-k |
|
Sucursal |
seguridad Jose Pavez Enpresa Individual De R |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad no definida | para adquirir cámaras de seguridad, las que serán instaladas en dependencias Escuela Superior Nueva Bilbao, el costo de esta adquisición es menor a 10 UTM.
| |
$ 378.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.151
|
$ 378.151
|
|
|
Total Neto
|
$ 378.151
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.849
|
|
$ 450.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.