Orden de Compra. Nº2826-937-SE23 "GIRAS PEDAGOGICAS LICEO ENRIQUE MAC-IVER SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2826-937-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra GIRAS PEDAGOGICAS LICEO ENRIQUE MAC-IVER SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2826-86-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación DESPACHAR SANTA OLGA SECTOR LOS AROMOS , DIRECTOR Sr. Luis Bahamondes Oyarzún FONO 71-2674605
Comuna Constitución
Impuesto 637058,79
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR SANTA OLGA SECTOR LOS AROMOS , DIRECTOR Sr. Luis Bahamondes Oyarzún FONO 71-2674605
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR SANTA OLGA SECTOR LOS AROMOS , DIRECTOR Sr. Luis Bahamondes Oyarzún FONO 71-2674605 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 9704 spa
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 9704 SPA
R.U.T. 77.171.057-3
Sucursal 9704 spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidadsegun ficha de requerimiento (ficha descriptiva)OFERTA CON IVA INCLUIDO $ 3.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.941 $ 3.352.941
Total Neto $ 3.352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.059
TOTAL OC $ 3.990.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.