Orden de Compra. Nº2826-941-SE23 "INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO ENRIQUE MAC-IVER SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2826-941-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO ENRIQUE MAC-IVER SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2826-89-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación DESPACHAR SANTA OLGA SECTOR LOS AROMOS , DIRECTOR Sr. Luis Bahamondes Oyarzún FONO 71-2674605
Comuna Constitución
Impuesto 664620
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR SANTA OLGA SECTOR LOS AROMOS , DIRECTOR Sr. Luis Bahamondes Oyarzún FONO 71-2674605
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR SANTA OLGA SECTOR LOS AROMOS , DIRECTOR Sr. Luis Bahamondes Oyarzún FONO 71-2674605 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANMAX
Razón Social PAULINA ANDREA INZULZA GUTIÉRREZ
R.U.T. 15.597.690-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANMAX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta1UnidadSEGUN FICHA DE REQUERIMIENTO 2826-89-l123insumos originales Ricoh y Riso garatizados 24 meses entrega en 2 dias. empresa regional servicio tecnico para la marca ricoh y Riso en Maule. $ 3.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.000 $ 3.498.000
Total Neto $ 3.498.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 664.620
TOTAL OC $ 4.162.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.