Orden de Compra. Nº2827-1203-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-271-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Constitución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2827-1203-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2827-271-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2827-271-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
Comuna Constitución
Impuesto 253363,1
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2013
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N. AL LLEGAR AV. AV. MAC-IVER.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CNE Construcciòn y Comercio
Razón Social ERIK DAVID CESPEDES NOVOA
R.U.T. 15.738.045-1
Sucursal CNE Construcciòn y Comercio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102208
Infladores de aire10UnidadBOMBINES PARA INFLAR GLOBOS.  $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBOLSAS PLASTICAS DE 1/2 KILO  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3000UnidadJUGOS EN CAJA DE 250 CC.  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3000UnidadGALLETONES DE AVENA.  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3000UnidadBARRAS DE CEREALES CHICAS.  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
60141019
Piñatas5000UnidadGLOBOS TUBITOS.  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 217.500
Total Neto $ 1.333.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.363
TOTAL OC $ 1.586.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.