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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2827-1663-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE SUMINISTO - MATERIALES PARA SEMAFOROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2827-45-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
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R.U.T. |
69.120.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
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R.U.T. |
69.120.100-7 |
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Dirección de Facturación |
PORTALES N° 450 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
734447,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PORTALES N° 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE LUIS |
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Razón Social |
SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL
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R.U.T. |
76.223.603-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE LUIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101612
| ampolletas incandescentes | 1 | Unidad | ESTADO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Por CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEMAFOROS, desde Licitación 2827-45-L123, cuya duración será hasta las 100 UTM, aprobado en Decreto Exento N°4831/i, según Factura N°1710. | CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS PARA SEMAFOROS |
$ 3.865.511,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.865.511
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$ 3.865.511
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Total Neto
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$ 3.865.511
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 734.447
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$ 4.599.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.