Orden de Compra. Nº2827-1663-SE23 "CONTRATO DE SUMINISTO - MATERIALES PARA SEMAFOROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2827-1663-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTO - MATERIALES PARA SEMAFOROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2827-45-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5754 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación PORTALES N° 450
Comuna Constitución
Impuesto 734447,09
Dirección de Envío de la Factura PORTALES N° 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE LUIS
Razón Social SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL
R.U.T. 76.223.603-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101612
ampolletas incandescentes1UnidadESTADO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, Por CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEMAFOROS, desde Licitación 2827-45-L123, cuya duración será hasta las 100 UTM, aprobado en Decreto Exento N°4831/i, según Factura N°1710.CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS PARA SEMAFOROS $ 3.865.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865.511 $ 3.865.511
Total Neto $ 3.865.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 734.447
TOTAL OC $ 4.599.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.