Orden de Compra. Nº2827-897-SE18 "ADQUISICION MANTENCION EQUIPOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Constitución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2827-897-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MANTENCION EQUIPOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2827-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra PORTALES 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Constitución
R.U.T. 69.120.100-7
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
Comuna Constitución
Impuesto 256372,32
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pc electronics
Razón Social KATERINA IVONNE GODOY ACOSTA
R.U.T. 15.068.590-7
Sucursal pc electronics
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS Y RED COMPUTACIONAL CESFAM CERRO ALTO, CECOF CHACARILLAS, ANEXO CASA ALAMEDA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN DECRETO EXENTO POR RENOVACION CONVENIO N°6, SEGUN DECRETO EXENTO nº 1769/P DEL 07 DE ABRIL DEL 2016, DECRETO EXENTO POR EXECEPCION MIENTRAS SE REALIZA LICITACION Nº1655/P DEL 5 DE ABRIL DEL 2018 FACTURA Nº54  $ 1.349.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.328 $ 1.349.328
Total Neto $ 1.349.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.372
TOTAL OC $ 1.605.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.