Orden de Compra. Nº2832-1264-SE10 "LENTES OPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-1264-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2832-95-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Clorindo Veliz 520 Villa Mexico
Comuna Quillota
Impuesto 249220,34
Dirección de Envío de la Factura Clorindo Veliz 520 Villa Mexico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA VISUAL Centro de Lentes de Contacto
Razón Social ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL
R.U.T. 13.208.156-5
Sucursal OPTICA VISUAL Centro de Lentes de Contacto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lentes223Unidad LENTES OPTICOS - OCTUBRE 2010 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.686 $ 1.311.686
Total Neto $ 1.311.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.220
TOTAL OC $ 1.560.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.