Orden de Compra. Nº2832-195-SE23 "REQ. N°230 INSUMOS CLINICOS DE LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-195-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra REQ. N°230 INSUMOS CLINICOS DE LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2832-11-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005003 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 81168
Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e480UnidadITEM 102.-GLUCOSA 75 GRAMOS SOLUCION ORAL LISTA PARA USO PARA PTGO (UNIDAD)GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 02-2024.PRECIO X BOTELLA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.200 $ 427.200
Total Neto $ 427.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.168
TOTAL OC $ 508.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.