Orden de Compra. Nº2832-29-SE23 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-29-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2832-4-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biomedika
Razón Social BIOMEDIKA SPA
R.U.T. 76.732.365-4
Sucursal Biomedika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial1GlobalSE ADJUDICA: ITEM 2.-AEROCAMARA INFANTIL ITEM 14.-AGUJA MARIPOSA N° 23. ITEM 29.-APOSITO DE ALGINATO 10*10 CM. ITEM 32.-APOSITO DE HIDROCOLOIDE 10 *10 CM. ITEM 96.-HOJA BISTURI N° 11. ITEM 155.-SONDA NELATON N°14. ITEM 156.-SONDA NELATON N°16. ITEM 176.-TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. ITEM 185.-TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON N°7,5. ITEM 186.-TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON N°8. ITEM 189.-VENDA DE ELASTICADA 10CM *4 MT. ITEM 190.-VENDA DE ELASTICADA 4CM *4 MT. ITEM 191.-VENDA DE YESO 10 CM. ITEM 192.-VENDA DE YESO 15 CM. ITEM 193.-VENDA DE YESO 20 CM. FORMALIZACION DE RELACION CONTRACTUAL ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y EL PROVEEDOR MEDIANTE OC 2832- 29-SE23 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.