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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2832-3400-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 791 SERVICIO DE AMPLIFICACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.260.400-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
62700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
audioconstruccion |
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Razón Social |
MARIO IVAN LAZO MURUA
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R.U.T. |
9.091.303-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
audioconstruccion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | SERVICIO AMPLIFICACIÓN QUE INCLUYA GENERADOR ELÉCTRICO CON COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESARME DE LOS EQUIPOS, PARA EL EVENTO DE JUVENTUDES DE SAN PEDRO, EL DÍA 06/12/2025 DE 15:30 A 19:30 HRS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, COMUNA DE QUILLOTA. | |
$ 330.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.700
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$ 392.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.