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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2832-411-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 396 MANTENCION PREVENTIVA SALA DE BOMBA - CECOSF MARIA ERNESTINA FERNANDEZ MACIEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.260.400-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
155800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KASAR INGENIERIA |
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Razón Social |
KASAR INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.560.783-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KASAR INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70171707
| Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua | 1 | Global | Servicio debe incluir:
- mantenimiento preventivo a sistema de llenado e impulsión
- mantenimiento a estanque hydropack (revisión de parámetros y llenado de aire)
- revisión de tablero eléctrico (que actualmente presenta falla – hace corto circuito) | SEGUN COTIZACION MERCADO PUBLICO |
$ 820.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 820.000
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$ 820.000
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Total Neto
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$ 820.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.800
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$ 975.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.