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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2832-633-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CONVENIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2832-62-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.260.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.260.400-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
189525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-07-2015 |
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Proveedor |
KIRUKA CAHER |
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Razón Social |
Distribuidora NKiruka Healthcare Limitada
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R.U.T. |
76.317.229-5 |
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Sucursal |
KIRUKA CAHER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312401
| Alginato de calcio para el empaque de heridas | 500 | Unidad no definida | ALGINATO EN MECHAS | ALGINATO EN MECHAS |
$ 1.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 997.500
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$ 997.500
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Total Neto
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$ 997.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.525
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$ 1.187.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.