Orden de Compra. Nº2832-734-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2832-229-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-734-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2832-229-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1. INCLUIR FLETE 2. FACTURAR A RUT 69.260-400-8 3. DESPACHAR A BALMACEDA S/N. CONSULTORIO BOCO 4. SE RECIBEN PEDIDO HASTA LAS 17:00 HRS PEDIDO 66
Proveniente de Licitación 2832-229-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.060.100-1
Dirección de Facturación Clorindo Veliz 520 Villa Mexico
Comuna -1
Impuesto 20349
Dirección de Envío de la Factura Clorindo Veliz 520 Villa Mexico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
TOALLA PAPEL INTERFOLIADA BLANCAS DOBLE HOJA, MARCA ELITE CLINIC, CAJA 18 PQTES x 200 HOJAS18BolsaTOALLA PAPEL INTERFOLIADA BLANCAS DOBLE HOJA, MARCA ELITE CLINIC, CAJA 18 PQTES x 200 HOJASTOALLA PAPEL INTERFOLIADA TIPO CLINIC $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
42132203
GUANTES DESECHABLE LATEX EXAMEN TALLA "S", CAJA x 100, MARCA MUNCARE20CajaGUANTES DESECHABLE LATEX EXAMEN TALLA "S", CAJA x 100, MARCA MUNCAREGUANTES S LATEX. CAJAS*100 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42151681
ANESTESIA DENTAL "NEW STETIC" LIDOCAINA 2%, E-80 C/VASOCONSTRICTOR 1:80000, CJA C/50 TUBOS PLASTICOS10CajaANESTESIA DENTAL "NEW STETIC" LIDOCAINA 2%, E-80 C/VASOCONSTRICTOR 1:80000, CJA C/50 TUBOS PLASTICOSANESTESIA 2%. CON VASOCONTRICTOR $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42151811
VASOS DESECHABLES DENTALES BLANCOS, 120 cc.500UnidadVASOS DESECHABLES DENTALES BLANCOS, 120 cc.VASOS DESECHABLES PARA PACIENTES $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42311708
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, 18 mm. rollo 40 mts. Marca 3M2UnidadCINTA ADHESIVA MASKING TAPE, 18 mm. rollo 40 mts. Marca 3MCINTA ROTULAR 18 MM $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
42141501
ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORVENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.1kilogramoALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORVENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.ALGODON PRENSADO. ENVASES DE KILO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47131803
CLORO TRADICIONAL BAJA CONCENTRACION, BOTELLA 1 LITRO, MARCA CLOROX1LitroCLORO TRADICIONAL BAJA CONCENTRACION, BOTELLA 1 LITRO, MARCA CLOROXCLORO DOMESTICO PARA DESINFECTAR $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
51102709
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, Botella 1 Litro, DIFEM PHARMA2LitroAGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, Botella 1 Litro, DIFEM PHARMAAGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
51102710
ALCOHOL 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, IMPRESA, C/DOSIFICADOR FLUJO, TAPA INVIOLABLE.2LitroALCOHOL 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, IMPRESA, C/DOSIFICADOR FLUJO, TAPA INVIOLABLE.ALCOHOL 70º. ENVASES SELLADOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
Total Neto $ 107.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.349
TOTAL OC $ 127.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.