Orden de Compra. Nº2832-778-CM18 "INSUMOS CENTROS DE SALUD QUILLOTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-778-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CENTROS DE SALUD QUILLOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela Orden de Compra por indicación de Encargada de Farmacia. Se cierra el proceso de la Orden de Compra.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema acta 1914.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO
Comuna Quillota
Impuesto 6940,89
Dirección de Envío de la Factura CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon100 (1163750 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 18MMX40MT UNIDAD 1189812(1163750) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 18MMX40MT UNIDAD; Código: 85538; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
Total Neto $ 36.900
Descuento $ 369
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.941
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.