Orden de Compra. Nº2832-832-CM19 "Prog.Más A. Mayores-Sembrando Sonrisas-Acompañamiento-PASMI/req.591-595-598-599"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-832-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Prog.Más A. Mayores-Sembrando Sonrisas-Acompañamiento-PASMI/req.591-595-598-599
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 12998
Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos5 (1257468 )CARPETA HAND 32 DIVISIONES, TAMANO OFICIO UNIDAD 1283490(1257468) CARPETA HAND 32 DIVISIONES, TAMANO OFICIO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios2 (1109317 )ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 CC UNIDAD 1129317(1109317) ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 CC UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1007637 )CORCHETERA ADIX INDUSTRIAL (23/6-23) 240HJS UNIDAD 1025637(1007637) CORCHETERA ADIX INDUSTRIAL (23/6-23) 240HJS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.603 $ 23.603
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1214624 )CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD 1240131(1214624) CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.326 $ 3.326
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro1 (1579564 )CUADERNO PROARTE 3 MATERIAS ESCOCES MATEMATICA 7MM 150 HJ UNIDAD 1581462(1579564) CUADERNO PROARTE 3 MATERIAS ESCOCES MATEMATICA 7MM 150 HJ UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 69.099
Descuento $ 691
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.998
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.